2018年
區(qū)委組織部部門預算
目 錄
第一部分 中共清遠市清城區(qū)委組織部概況
一、主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)
六、一般公共預算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)
七、一般公共預算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)
八、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分 2018年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中共清遠市清城區(qū)委組織部概況
一、主要職責
(一)研究和指導黨組織特別是黨的基層組織建設(shè),探索和指導各類新的經(jīng)濟組織中黨組織的設(shè)置和活動方式,研究和提出黨內(nèi)生活制度建設(shè)的意見,協(xié)調(diào)、規(guī)劃和指導黨員教育工作和黨建理論研究,主管黨員的管理發(fā)展工作。
(二)提出各街(鎮(zhèn))和區(qū)直各部門以及其他列入?yún)^(qū)委管理的領(lǐng)導班子的調(diào)整、配備的意見和建議;負責區(qū)管干部的考察和辦理任免、待遇、退休審批手續(xù);指導領(lǐng)導班子的思想政治建設(shè);負責各街(鎮(zhèn))和區(qū)直機關(guān)科級干部的宏觀管理工作;負責部分干部的調(diào)配、交流及安置事宜。
(三)全力抓好干部隊伍建設(shè),組織落實培養(yǎng)選拔優(yōu)秀年輕干部、后備干部、婦女干部、黨外干部及少數(shù)民族干部工作。
(四)從宏觀上研究和指導黨的組織制度和干部人事制度的改革,制訂或參與制訂組織、干部、人事工作管理的重要規(guī)定、制度。
(五)負責組織、干部工作的檢查督促和干部審查、監(jiān)督工作,及時向區(qū)委反映重要情況,提出建議。
(六)主管干部和黨員的教育培訓工作。制訂全區(qū)干部培訓和黨員實用技術(shù)培訓規(guī)劃,負責上級舉辦的干部培訓班學員的選調(diào)工作,組織區(qū)管干部和組工干部的培訓。
(七)負責全區(qū)知識分子工作的檢查、指導、綜合、協(xié)調(diào)。落實知識分子政策并負責區(qū)管人才工程和掛職干部的選派和管理工作。
(八)負責辦理區(qū)臨時性任務(wù)的抽調(diào)、借調(diào)干部的手續(xù)和副科以上干部因公因私出國赴港澳的審核、登記工作。
(九)指導基層黨委開好黨代表大會和搞好換屆選舉工作,協(xié)助區(qū)委做好區(qū)黨代會的組織工作。
(十)接轉(zhuǎn)黨員組織關(guān)系,負責全區(qū)黨費的收繳、使用、管理和黨組織、黨員、干部的統(tǒng)計及資料匯編、干部檔案管理工作。
(十一)負責區(qū)黨代表的聯(lián)絡(luò)、服務(wù)和管理工作,加強區(qū)委與黨代表的溝通聯(lián)系,充分發(fā)揮黨代表參政議政的作用。
(十二)負責指導、組織實施全區(qū)組織系統(tǒng)的調(diào)研、電教工作。
(十三)管轄區(qū)直屬機關(guān)中的全部黨組織,中央、省、市駐區(qū)有屬地管理關(guān)系的單位的黨組織。
(十四)負責離退休干部的管理和服務(wù)工作,督促落實老干部的政治待遇、生活待遇和保障機制的建立健全。指導老干部活動場所、老干部大學開展工作。
(十五)承辦區(qū)委和上級組織部門交辦的其他工作。
二、機構(gòu)設(shè)置
本部門預算為匯總預算,包括:部本級預算,以及納入編制范圍的下屬單位預算。下屬單位具體包括:清遠市清城區(qū)老干部活動中心。
本部門有9個內(nèi)設(shè)機構(gòu),分別是:辦公室、區(qū)黨代表大會代表聯(lián)絡(luò)工作辦公室、區(qū)直工委辦公室、老干部工作辦公室、干部組、組織組(“兩新”組織黨工委辦公室)、干部監(jiān)督組、人才與培訓組、調(diào)研電教組。行政編制21名,后勤服務(wù)類人員4名,購買服務(wù)類人員2名。
清城區(qū)老干部活動中心是財政全額撥款的公益一類事業(yè)單位,有事業(yè)編制3名,后勤服務(wù)類人員5名。
第二部分 2018年部門預算表
第三部分 2018年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
2018年本部門收入預算2566.03萬元,比上年增加402.59萬元,增長18.62%,主要原因是新增了城市基層黨建工作經(jīng)費、“兩學一做”活動經(jīng)費、“四級述評考”工作經(jīng)費、信息員培訓經(jīng)費;支出預算2566.03萬元,比上年增加402.59萬元,增長18.62%,主要原因是新增了城市基層黨建工作經(jīng)費、“兩學一做”活動經(jīng)費、“四級述評考”工作經(jīng)費、信息員培訓經(jīng)費。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2018年本部門“三公”經(jīng)費預算安排9.09萬元,與上年保持不變。其中:因公出國(境)費0萬元,與上年保持不變;公務(wù)用車購置及運行費6萬元,與上年保持不變;公務(wù)接待費3.09萬元,與上年保持不變。
三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2018年,本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排33.6萬元,比上年減少2.8萬元,下降7.69%,主要原因是少了兩名工作人員。其中:辦公費10.6萬元,印刷費10萬元,郵電費1.8萬元,差旅費0.2萬元,會議費0萬元,福利費0萬元,日常維修費0萬元,專用材料及一般設(shè)備購置費5萬元,辦公用房水電費0萬元,辦公用房取暖費0萬元,辦公用房物業(yè)管理費0萬元,公務(wù)用車運行維護費6萬元等。
四、政府采購情況
2018年本部門政府采購安排10萬元,其中:貨物類采購預算5萬元,工程類采購預算0萬元,服務(wù)類采購預算5萬元等。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日,本部門占有使用國有資產(chǎn)總額為727.85萬元,由流動資產(chǎn)和固定資產(chǎn)兩部分組成,分布在區(qū)政府辦公大樓7樓及清城區(qū)老干部活動中心。流動資產(chǎn)571.51萬元,占資產(chǎn)總額的78.52%,主要為銀行存款及其它應(yīng)收款;固定資產(chǎn)156.34萬元,占資產(chǎn)總額的21.48%,主要包括辦公設(shè)備、辦公家具、空調(diào)、健身器材等。
六、預算績效信息公開情況
2018年,本部門根據(jù)財政部門要求對50萬元以上項目資金進行績效評估。
第四部分 名詞解釋
(一)財政撥款:指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
(二)財政專戶撥款:指行政事業(yè)單位按照省物價部門和財政部門批準的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業(yè)性收費。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(五)其他收入:指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。
(六)基本支出:反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(七)項目支出:反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標,在基本的預算支出以外,財政預算??畎才诺闹С觥?/span>
(八)一般公共預算“三公”經(jīng)費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。
1、因公出國(境)費:反映公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。
2、公務(wù)接待費:反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
3、公務(wù)用車購置及運行維護費:反映公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。